PRESENTACIÓN
A través de este curso, dirigido a profesionales contadores, economistas, administradores, tiene por finalidad que el participante estará preparado(a) para responder a temas tan complejos como la reducción de impuestos de manera totalmente legal, siguiendo la ley y haciendo que ésta juegue a nuestro favor.
ASÍNCRONICO
El curso será dictado bajo la modalidad virtual (E-LEARNIG) en nuestro campus virtual que está diseñado exclusivamente para lograr que el participante pueda obtener mejores resultados.
OBJETIVO:
- Aprenderás los fundamentos de la legislación tributaria actual.
- Dominarás el arte de la preparación y presentación de declaraciones de impuestos.
- Comprenderás cómo maximizar los beneficios fiscales para individuos y empresas.
- Desarrollarás habilidades de comunicación para interactuar efectivamente con clientes y agencias tributarias.
DIRIGIDO A:
Si eres apasionado por los números y deseas adentrarte en el fascinante mundo de los impuestos, este curso es para ti. Ya sea que estés buscando iniciar tu carrera o dar un salto hacia un nuevo nivel en el ámbito financiero, nuestro programa de formación te proporcionará las habilidades esenciales que necesitas.
ESTRUCTURA CURRICULAR
MÓDULO I: REGÍMENES TRIBUTARIOS – PRIMERA PARTE
- Consideraciones para el Nuevo Régimen Único Simplificado
- Obligación Tributaria
- Consideraciones para el Régimen Especial de Renta
- SPIJ: Sistema de Información Financiera.
- Casuísticas con el formulario físico y virtual SUNAT.
MÓDULO II: REGÍMENES TRIBUTARIOS – SEGUNDA PARTE
- Infracciones y sanciones vinculados a la emisión de comprobantes de pago .
- Infracciones y sanciones vinculadas a declaraciones juradas.
- Casuísticas sobre cambio de Régimen Tributario.
- Consideraciones para el Régimen Mype Tributario.
- Coeficientes y tasa del impuesto anual.
- Consideraciones para el Régimen Especial de Renta.
MÓDULO III: DECLARACIÓN MENSUAL DEL IGV
- El Tributo y su clasificación.
- Requisitos Formales y Sustanciales del IGV.
- Casuística Liquidación de impuestos del Regimen Mype Triburtario.
- Sistemas de pagos adelantados del IGV.
- Detracciones, Retenciones y Percepciones del IGV.
- Casuísticas Debito y Crédito Fiscal.
MÓDULO IV: DECLARACIÓN MENSUAL DE RENTA EMPRESARIAL
- Cálculo de gastos por concepto de movilidad de trabajadores.
- Multas e intereses moratorios.
- Casuísticas de gastos registrados de contribuyentes no habidos.
- Gastos por perceptores de Cuarta categoría.
- Consideraciones de libros electrónicos.
MÓDULO V: FORMALIDADES DE LIBROS ELECTRÓNICOS
- Cálculo de gastos por concepto de movilidad de trabajadores.
- Multas e intereses moratorios.
- Casuísticas de gastos registrados de contribuyentes no habidos.
- Gastos por perceptores de Cuarta categoría.
- Consideraciones de libros electrónicos.
MÓDULO VI: LIBRO ELECTRÓNICO REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS.
- Estructura del Registro de compras- Información de operaciones con sujetos no domiciliados.
- Indicadores de operaciones.
- Indicadores del contenido del libro o registro.
- Estructura del Registro de Inventario Permanente Valorizado.
- Casuísticas – Programa de libros Electrónicos.
- Reporte de información inconsistente .
- Reporte de información consistente .
CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso, se te otorgará un certificado de participación por 220 horas lectivas que avalará tu asistencia y aprovechamiento del mismo























